Importe total
7,210.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de febrero de 2010 y el 12 de febrero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COAH-D090101-101 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Coahuila
Proveedor(es/as)
RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V. (RFC: RSY020506QIA)
Monto
7,210.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,510.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,700.7 pesos mexicanos (30.9 %)
Período de ejecución
5 de febrero de 2010 a 12 de febrero de 2010
Código interno de la adjudicación
10355927
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
3,108.1 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,755.1 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
353 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación