Importe total
2,830.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: SELLO FECHADOR
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-SA-I125-2012-1120098 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
KARIMZA, SA DE CV (RFC: KAR060302FE7)
Monto
2,830.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
13,608.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-10,800 pesos mexicanos (-79.2 %)
Período de ejecución
24 de mayo de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10082671
Cantidad
122 unidades
Precio unitario
20 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
111.5 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-91.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación