Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ITP-537-10-1100129-9989650

Importe total

6,712.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-537-10-1100129 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Monto

6,712.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,786.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

925.8 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

9 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9989650

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

1,928.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,928.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0000488 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER