Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ITP-537-10-1100129-9870892

Importe total

475.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ITP-537-10-1100129 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)

Monto

475.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

396.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

79 pesos mexicanos (19.9 %)

Período de ejecución

9 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9870892

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

410 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

396.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

13.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER