Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084-10110560

Importe total

315,636 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Monto

315,636 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

257,311.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

58,324.1 pesos mexicanos (22.7 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10110560

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

4,535 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,288.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

246.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER