Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641321-025-09-190143-9871760

Importe total

327,919.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641321-025-09-190143 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

327,919.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

296,357.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

31,561.4 pesos mexicanos (10.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871760

Productos

Cantidad

4,306 unidades

Precio unitario

65.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-3.17 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER