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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-046-10-1100133-9870819

Importe total

12,205.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PLUMIN MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-046-10-1100133 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

12,205.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,609.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-404 pesos mexicanos (-3.21 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9870819

Productos

Cantidad

7,680 unidades

Precio unitario

1.37 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.64 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.272 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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