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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-046-10-1100133-9870809

Importe total

12,629.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: ETIQUETA AUTOADHERIBLE

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-046-10-1100133 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

12,629.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,690.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-18,100 pesos mexicanos (-58.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9870809

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 25 PLANTILLAS.

Cantidad

1,092 unidades

Precio unitario

9.97 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

28.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-18.1 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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