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SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAV

RESUMEN DEL EXPEDIENTE ocds-0ud2q6-IA-011L4J996-E15-2021

Importe total

902,000

Cantidad de contratos

1

PLANEACIÓN

PRESUPUESTO

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Unidad Saltillo, Subdirección Administrativa (Clave: 011L4J996 )

Tipo de convocatoria

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS (limited)

Normativa: 03. Invitación a Cuando Menos Tres Personas LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Servicios (services)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

17 de marzo de 2021 - 30 de marzo de 2021

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Contrato adjudicado código 2474659

Título

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAV

Descripción

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD SALTILLO DEL CINVESTAV POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 UBICADO EN AV. INDUSTRIA METALURGICA No. 1062, PARQUE INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE. INCLUYEN 8 PERSONAS UNIFORMADAS CON IDENTIFICACIÓN, CON UN HORARIO DE 7:00 A 16:00 HRS. DE LUNES A VIERNES CON SUPERVISION CONSTANTE AL PERSONAL. LIMPIEZA DIARIA DE ACCESOS, PASILLOS, OFICINAS, LABORATORIOS, BAÑOS, VENTANAS, Y TODAS LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD, INCLUYE HERRAMIENTAS BASICAS UNA POR ELEMENTO: ESCOBAS, TRAPEADORES, RECOGEDORES, CUBETAS, GUANTES DE HULE, FRANELAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA SEGÚN ESTUDIO DE DIMENCIONES DE LAS INSTALACIONES: CLORO, SARRICIDA, AROMA, DETERGENTE EN POLVO, LIMPIADOR DE MADERA, HERRAMIENTAS EXTRAS: AVION LIMPIADOR DE 60 O 122 CMS. UNO POR CADA DOS ELEMENTOS, BOLSAS DE BASURA TIPO USO RUDO DE MEDIDAS REQUERIDASPOR KG. ENTREGAR ALTA DEL IMSS Y CREDENCIAL DE ELECTOR DEL PERSONAL. NOTA: EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EL SIGUIENTE MATERIAL CONSUMIBLE POR CADA MES, SIENDO LAS SIGUIENTES LAS CANTIDADES MINIMAS MENSUALES NECESARIAS: PAPEL TOALLA EN ROLLO (18 CAJAS CON 6 PZAS 180 MTS X 19.5CM C/U) HOJA SENCILLA CON GRABADO DE PUNTA-PUNTA DIAMETRO 16.0CM TIPO DE PAPEL ECO KRAFT, PAPEL SANITARIO (15 CAJAS CON 12 PZAS 180 MTS X 8.4CM C/U HOJA DOBLE TAMAÑO JUMBO JUNIOR ) Y JABON EN GEL (6 CAJAS CON 12 PZAS DE 500ML C/U , DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 9 KILOGRAMOS.

Proveedor(es/as)

ALCOSE DEL CENTRO SA DE CV (RFC: ACE091020CF6)

Monto

902,000 pesos mexicanos

Estatus de la adjudicación

active

Fecha de fallo

31 de marzo de 2021

Período de ejecución

1 de abril de 2021 a 24 de febrero de 2022

Este contrato está Expirado (terminated)
Este contrato fue realizado como parte de un convenio marco

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

15 de mayo de 2022

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER

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