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SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GEST

RESUMEN DEL EXPEDIENTE ocds-0ud2q6-AA-027000002-E385-2021

Importe total

256,293.1

Cantidad de contratos

5

PLANEACIÓN

PRESUPUESTO

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Servicios (services)

Formas de envío:

inPerson

Período de convocatoria:

16 de octubre de 2021 - 11 de octubre de 2021

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

Contrato adjudicado código 2610322

Título

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓ

Descripción

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN EL CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ CON LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DE VISITAS DE CONTROL A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO E IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE EN INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y DE OBJETIVOS Y METAS, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES REVISADAS, A FIN DE FORTALECER SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SE APOYARÁ EN LA RECOPILACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON OBJETO DE FORTALECER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LOS MANDATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN

Proveedor(es/as)

ANA MAGALI VERA ALVARADO

Monto

51,258.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

11 de octubre de 2021

Período de ejecución

11 de octubre de 2021 a 30 de diciembre de 2021

Este contrato está Expirado (terminated)
Contrato adjudicado código 2610324

Título

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓ

Descripción

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN EL CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ CON LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DE VISITAS DE CONTROL A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO E IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE EN INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y DE OBJETIVOS Y METAS, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES REVISADAS, A FIN DE FORTALECER SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SE APOYARÁ EN LA RECOPILACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON OBJETO DE FORTALECER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LOS MANDATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN

Proveedor(es/as)

MAIRA PEÑA HERNÁNDEZ

Monto

51,258.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

11 de octubre de 2021

Período de ejecución

11 de octubre de 2021 a 30 de diciembre de 2021

Este contrato está Expirado (terminated)
Contrato adjudicado código 2610326

Título

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Descripción

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN EL CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ CON LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DE VISITAS DE CONTROL A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO E IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE EN INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y DE OBJETIVOS Y METAS, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES REVISADAS, A FIN DE FORTALECER SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SE APOYARÁ EN LA RECOPILACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON OBJETO DE FORTALECER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LOS MANDATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN

Monto

51,258.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

11 de octubre de 2021

Período de ejecución

11 de octubre de 2021 a 30 de diciembre de 2021

Este contrato está Expirado (terminated)
Contrato adjudicado código 2610325

Título

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓ

Descripción

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN EL CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ CON LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DE VISITAS DE CONTROL A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO E IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE EN INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y DE OBJETIVOS Y METAS, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES REVISADAS, A FIN DE FORTALECER SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SE APOYARÁ EN LA RECOPILACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON OBJETO DE FORTALECER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LOS MANDATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN

Proveedor(es/as)

EDITH FABIAN RODRIGUEZ

Monto

51,258.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

11 de octubre de 2021

Período de ejecución

11 de octubre de 2021 a 30 de diciembre de 2021

Este contrato está Expirado (terminated)
Contrato adjudicado código 2610321

Título

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓ

Descripción

SERVICIOS DE PARTICIPAR CON LA UNIDAD DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, CON EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA, EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN EL CONTROL INTERNO, SE PARTICIPARÁ CON LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO EN LA PRÁCTICA DE VISITAS DE CONTROL A LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO E IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE EN INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y DE OBJETIVOS Y METAS, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SUGERENCIAS EMITIDAS A LAS ENTIDADES REVISADAS, A FIN DE FORTALECER SUS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO. EN LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, SE APOYARÁ EN LA RECOPILACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA GENERADA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE EVALUACIÓN, ASÍ COMO POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS, CON OBJETO DE FORTALECER LA EFICACIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTABLECIDOS EN LOS MANDATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN

Monto

51,258.6 pesos mexicanos

Fecha de firma

11 de octubre de 2021

Período de ejecución

11 de octubre de 2021 a 30 de diciembre de 2021

Este contrato está Expirado (terminated)

IMPLEMENTACIÓN

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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

25 de septiembre de 2022

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER

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