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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290375-375-10751397

Importe total

37,736.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

37,736.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,029.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,707.3 pesos mexicanos (79.4 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10751397

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

4,647.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,004.2 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

1,643.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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