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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290375-375-10751396

Importe total

65,310.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

65,310.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

48,980.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,329.8 pesos mexicanos (33.3 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10751396

Productos

Cantidad

63 unidades

Precio unitario

893.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

777.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

116.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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