Importe total
65,310.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 27 de noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de 2012Descripción
Items: TONER PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290375-375 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
65,310.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
48,980.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
16,329.8 pesos mexicanos (33.3 %)
Período de ejecución
27 de noviembre de 2012 a 7 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10751396
Cantidad
63 unidades
Precio unitario
893.7 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
777.5 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
116.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación