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Compras Delegación Durango

RESUMEN DEL CONTRATO DGO-D290203-203-10511292

Importe total

83,810 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de junio de 2012 y el 21 de junio de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290203-203 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Durango

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)

Monto

83,810 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

79,827.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,982.7 pesos mexicanos (4.99 %)

Período de ejecución

12 de junio de 2012 a 21 de junio de 2012

Código interno de la adjudicación

10511292

Productos

Cantidad

25 unidades

Precio unitario

2,890 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-303 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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