Importe total
83,810 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de junio de 2012 y el 21 de junio de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-DGO-D290203-203 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Durango
Proveedor(es/as)
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, (RFC: ACC980110DP0)
Monto
83,810 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
79,827.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,982.7 pesos mexicanos (4.99 %)
Período de ejecución
12 de junio de 2012 a 21 de junio de 2012
Código interno de la adjudicación
10511292
Cantidad
25 unidades
Precio unitario
2,890 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-303 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación