Avísame cuando se vuelvan a actualizar los datos
Publicidad

Compras Delegación Campeche

RESUMEN DEL CONTRATO CAMP-D5P0159-159-11393557

Importe total

1,421 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de agosto de 2015 y el 14 de agosto de 2015

Descripción

Items: JARRA DE PLASTICO

Proveedor(es)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CAMP-D5P0159-159 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Campeche

Proveedor(es/as)

MARIELA HURTADO ESCALANTE (RFC: HUEM611127M16)

Monto

1,421 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

954.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

466.2 pesos mexicanos (48.8 %)

Período de ejecución

3 de agosto de 2015 a 14 de agosto de 2015

Código interno de la adjudicación

11393557

Productos

Cantidad

70 unidades

Precio unitario

17.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

3.86 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

Publicidad