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Compras Delegación Aguascalientes

RESUMEN DEL CONTRATO AGS-ADJ/002/10D-D100034-9993699

Importe total

13,925.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: ORDEN DE INGRESO

Proveedor(es)

PEDRO SAMUEL ORTEGA NU?EZ (RFC: OENP440519859)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AGS-ADJ/002/10D-D100034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Aguascalientes

Proveedor(es/as)

PEDRO SAMUEL ORTEGA NU?EZ (RFC: OENP440519859)

Monto

13,925.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,971.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-45.8 pesos mexicanos (-0.328 %)

Período de ejecución

8 de marzo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9993699

Productos

Cantidad

343 unidades

Precio unitario

35 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

40.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-5.73 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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