SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN DEL CONTRATO AA-009000989-E2-2020-2259250

Importe total

400,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2020 y el 15 de mayo de 2020

Descripción

El Sistema de Control Interno constituye un elemento fundamental para alcanzar las metas, objetivos, reducir riesgos, reducir actos de corrupción y mejorar los de procesos administrativos, entre otros aspectos, es por ello que la Coordinación Administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo acciones en este sentido y de conformidad al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. El Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno señala en el Apartado 16.03 y 16.05 respectivamente lo siguiente: “La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y evaluaciones independientes mismas que están integradas a las operaciones de la institución, se realizan continuamente y responden a los cambios. Las evaluaciones independientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones.” “La Administración puede incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función o proceso específico…” Derivado de lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación Administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas, requiere de la contratación del Servicio integral para el fortalecimiento de control interno a procesos de recursos humanos, financieros y materiales.

Proveedor(es)

R3M SOLUCIONES SA DE CV (RFC: RSO110727BG3) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-009000989-E2-2020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Servicios (services)

Formas de envío:

inPerson

Período de convocatoria:

27 de febrero de 2020 - 27 de febrero de 2020

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

Servicio Integral para el fortalecimiento del Control Interno de Procesos

Título de la adjudicación

SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Título del contrato

SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveedor(es/as)

R3M SOLUCIONES SA DE CV (RFC: RSO110727BG3)

Monto

400,000 pesos mexicanos

Fecha de firma

2 de marzo de 2020

Período de ejecución

2 de marzo de 2020 a 15 de mayo de 2020

Código interno de la adjudicación

2259250

Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

14 de enero de 2022

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER