Importe total
400,000 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de marzo de 2020 y el 15 de mayo de 2020Descripción
El Sistema de Control Interno constituye un elemento fundamental para alcanzar las metas, objetivos, reducir riesgos, reducir actos de corrupción y mejorar los de procesos administrativos, entre otros aspectos, es por ello que la Coordinación Administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo acciones en este sentido y de conformidad al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. El Manual de Aplicación General en Materia de Control Interno señala en el Apartado 16.03 y 16.05 respectivamente lo siguiente: “La Administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y evaluaciones independientes mismas que están integradas a las operaciones de la institución, se realizan continuamente y responden a los cambios. Las evaluaciones independientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones.” “La Administración puede incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función o proceso específico…” Derivado de lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Coordinación Administrativa de la Unidad de Administración y Finanzas, requiere de la contratación del Servicio integral para el fortalecimiento de control interno a procesos de recursos humanos, financieros y materiales.
Unidad compradora
Coordinación Administrativa de la Unidad de Administracuión y Finanzas de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-009000989-E2-2020 en formato Open Contracting Data Standard.
Coordinación Administrativa de la Unidad de Administracuión y Finanzas (Clave: 009000989 )
Formas de envío:
inPerson
Período de convocatoria:
27 de febrero de 2020 - 27 de febrero de 2020
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
Servicio Integral para el fortalecimiento del Control Interno de Procesos
Título de la adjudicación
SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Título del contrato
SERVICIO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Proveedor(es/as)
R3M SOLUCIONES SA DE CV (RFC: RSO110727BG3)
Monto
400,000 pesos mexicanos
Fecha de firma
2 de marzo de 2020
Período de ejecución
2 de marzo de 2020 a 15 de mayo de 2020
Código interno de la adjudicación
2259250
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
14 de enero de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación