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Materiales y ýtiles de oficina, Consumibles de cýmputo, Neumýticos de varas medidas y Ropa de trabajo

RESUMEN DEL CONTRATO 00008020-001-10-139SAGARPAA01/2010P3

Importe total

139,237 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de agosto de 2011 y el Fecha desconocida

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-00008020-001-10 en formato Open Contracting Data Standard.

CALIDAD DEL CONTRATO

Se realizan más de 20 pruebas algorítmicas a nivel contrato, que agrupamos en cuatro categorías, para determinar la calidad de los datos de contratación. La metodología puede consultarse aquí.

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PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Subdelegación Administrativa Nuevo León (Clave: 8020 )

Tipo de convocatoria

Licitación Pública (open)

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

Materiales y ýtiles de oficina, Consumibles de cýmputo, Neumýticos de varas medidas y Ropa de trabajo

Título de la adjudicación

Materiales y ýtiles de oficina, Consumibles de cýmputo, Neumýticos de varas medidas y Ropa de trabajo

Título del contrato

Materiales y ýtiles de oficina, Consumibles de cýmputo, Neumýticos de varas medidas y Ropa de trabajo

Proveedor(es/as)

SNAP SERVICE, S.A. DE C.V.

Monto

139,237 pesos mexicanos

Fecha de firma

5 de agosto de 2011

Período de ejecución

5 de agosto de 2011 a Fecha desconocida

Código interno de la adjudicación

139SAGARPAA01/2010P3

Este contrato está (terminated)

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

9 de mayo de 2021

Fuente(s)

CompraNet 3.0

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER

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